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  • 韩永祥
    课程目录:本课 共138讲
    01-第一章第一节-税法概述(一) 免费
    02-第一章第一节-税法概述(二) 免费
    03-第一章第一节-税法概述(三)
    04-第一章第二节-税收法律关系
    05-第一章第三节-税收实体法与税收程序法(一)
    06-第一章第三节-税收实体法与税收程序法(二)
    07-第一章第三节-税收实体法与税收程序法(三)
    08-第一章第四节-税法的运行(一)
    09-第一章第四节-税法的运行(二)
    10 韩永祥-税务师 税法一 教材精讲班 第二章 考情分析
    11-第二章 章节框架
    12-第二章第一节-增值税概述(一)
    13-第二章第一节-增值税概述(二)
    14-第二章第一节-增值税概述(三)
    15-第二章第一节-增值税概述(四)
    16-第二章第一节-增值税概述(五)
    17-第二章第一节-增值税概述(六)(1)
    18-第二章第一节-增值税概述(七)
    19-第二章第二节-纳税人和缴扣义务人(一)
    20-第二章第二节-纳税人和缴扣义务人(二)
    21-第二章第三节-征税范围(一)
    22-第二章第三节-征税范围(二)
    23-第二章第三节-征税范围(三)
    24-第二章第三节-征税范围(四)
    25-第二章第三节-征税范围(五)
    26-第二章第三节-征税范围(六)
    27-第二章第三节-征税范围(七)
    28-第二章第三节-征税范围(八)
    29-第二章第三节-征税范围(九)
    30-第二章第四节-税率与征税率(一)
    31-第二章第四节-税率与征收率(二)
    32-第二章第四节-税率与征收率(三)
    33-第二章第四节-税率与征收率(四)
    34-第二章第五节-增值税的税收优惠(一)-
    35-第二章第五节-增值税的税收优惠(二)-
    36-第二章第五节-增值税的税收优惠(三)-
    37-第二章第六节-增值税计税方法的一般规定-
    38-第二章第七节-一般计税方法(一)
    39-第二章第七节-一般计税方法(二)
    40-第二章第七节-一般计税方法(三)
    41-第二章第七节-一般计税方法(四)
    42-第二章第七节-一般计税方法(五)
    43-第二章第七节-一般计税方法(六)
    44-第二章第七节-一般计税方法(七)
    45-第二章第七节-一般计税方法(八)
    46-第二章第七节-一般计税方法(九)
    47-第二章第七节-一般计税方法(十)
    48-第二章第七节-一般计税方法(十一)
    49-第二章第七节-一般计税方法(十二)
    50-第二章第七节-一般计税方法(十三)
    51-第二章第七节-一般计税方法(十四)
    52-第二章第七节-一般计税方法(十五)
    53-第二章第七节-一般计税方法(十六)
    54-第二章第七节-一般计税方法(十七)
    55-第二章第七节-一般计税方法(十八)
    56-第二章 第八节-建议计税方法应纳税的计算
    57-第二章 第九节-进口环节增值税的征收
    58-第二章第十节-特定企业(或交易行为)的增值税政策(一)
    59-第二章第十节-特定企业(或交易行为)的增值税政策(二)
    60-第二章第十节-特定企业(或交易行为)的增值税政策(三)
    61-第二章第十节-特定企业(或交易行为)的增值税政策(四)
    62-第二章第十一节-出口货物或劳务、服务的增值税政策(一)
    63-第二章第十一节-出口货物或劳务、服务的增值税政策(二)
    64-第二章第十一节-出口货物或劳务、服务的增值税政策(三)
    65-第二章第十一节-出口货物或劳务、服务的增值税政策(四)
    66-第二章第十一节-出口货物或劳务、服务的增值税政策(五)
    67-第二章第十一节-出口货物或劳务、服务的增值税政策(六)
    68-第二章第十一节-出口货物或劳务、服务的增值税政策(七)
    69-第二章第十二节-征收管理
    70-第二章第十三节-增值税发票的使用与管理(一)
    71-第二章第十三节-增值税发票的使用与管理(二)
    72-第二章第十三节-增值税发票的使用与管理(三)
    73-第三章章节框架(一)
    74-第三章章节框架(二)
    75-第三章第一节-消费税概述
    76-第三章第二节-纳税人
    77-第三章第三节-税目与税率(一)
    78-第三章第三节-税目与税率(二)
    79-第三章第三节-税目与税率(三)
    80-第三章第三节-税目与税率(四)
    81-第三章第三节-税目与税率(五)
    82-第三章第四节-计税依据(一)
    83-第三章第四节-计税依据(二)
    84-第三章第四节-计税依据、第五节(三)
    85-第三章第六节-自产自用应税消费品应纳税额的计算(一)
    86-第三章第六节-自产自用应税消费品应纳税额的计算(二)
    87-第三章第六节-自产自用应税消费品应纳税额的计算(三)
    88-第三章第七节-委托加工应税消费品应纳税额的计算(一)
    89-第三章第七节-委托加工应税消费品应纳税额的计算(二)
    90-第三章第七节-委托加工应税消费品应纳税额的计算(三)
    91-第三章第八节-消费税征收环节的特殊规定(一)
    92-第三章第八节-消费税征收环节的特殊规定(二)
    93-第三章第九节-进口应税消费品的税收政策及管理
    94-第三章第十节-出口应税消费品的税收政策及管理
    95-第三章第十一节 申报与缴纳
    96-第四章考点精讲(一)
    97-第四章考点精讲(二)
    98-第五章第一节-资源税概述
    99-第五章第二节-纳税人与扣缴义务人
    100-第五章第三节-税目和税率
    101-第五章第四节-计税依据和应纳税额的计算(一)
    102-第五章第四节-计税依据和应纳税额的计算(二)
    103-第五章第四节-计税依据和应纳税额的计算(三)
    104-第五章第五节-税收优惠
    105-第五章第六节-税收管理
    106-第五章专题 水资源税目
    107-第六章第一、二节-车辆购置税概述、纳税义务人
    108-第六章第三节-征税对象和征税范围
    109-第六章第四节-税率与计税依据
    110-第六章第五节-税收优惠
    111-第六章第六节-应纳税额的计算
    112-第六章第七节-申报与缴纳
    113-第七章-章节框架
    114-第七章第一节-概述
    115-第七章第二节-征税范围、纳税人和税率(一)
    116-第七章第二节-征税范围、纳税人和税率(二)
    117-第七章第三节-开发土地和新建房增值额的确定(一)
    118-第七章第三节-开发土地和新建房增值额的确定(二)
    119-第七章第三节-开发土地和新建房增值额的确定(三)
    120-第七章第三节-开发土地和新建房增值额的确定(四)
    121-第七章第三节-开发土地和新建房增值额的确定(五)
    122-第七章第四节、第五节-应纳税额的计算
    123-第七章第六节-征收管理(一)
    124-第七章第六节-征收管理(二)
    125-第七章第六节-征收管理(三)
    126-第八章第一节-关税概述
    127-第八章第二、三节-纳税人及征税对象
    128-第八章第四节-关税完税价格(一)
    129-第八章第四节-关税完税价格(二)
    130-第八章第四节-关税完税价格(三)
    131-第八章第五、六节-关税减免
    132-第八章第七节-关税征收管理
    133-第九章第一节-环境保护税概述
    134-第九章第二节-纳税人和征税对象
    135-第九章第三节-税目和税率
    136-第九章第四节-计税依据与应纳税额计算(一)
    137-第九章第四节-计税依据与应纳税额计算(二)
    138-第九章第五、六节-征收管理(完)
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